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[多选题]

根据共享服务业务规范,下列职责分工正确的是()

A.业务部门领导对审批事项的真实性、合规性承担审批责任

B.归口管理部门对审签的经济事项的真实性、报账金额准确性、付款依据的合法性合理性进行审签,并负相应的连带责任

C.票据审核岗对发起报账的相关经济事项的真实性,申请报账金额的准确性,原始凭证的真实性、准确性、合法性、信息的完整性负责

D.公司管理层或者由公司管理层授权有关人员按权限对其分管业务事项的报账负责审批,承担相应管理责任

答案

ABD

更多“根据共享服务业务规范,下列职责分工正确的是()”相关的问题

第1题

在报销费用过程中,下列那种说法是正确的()

A.承办人员对承办内容及票据的真实、完整、合规性承担第一责任

B.相关领导对审批事项的真实性、合规性承担审批责任

C.财务人员对票据的合规性、完整性承担审核责任,对违反中央八项规定精神的不合规费用支出,必须坚持原则,应提出否定意见并坚决予以退回、不予审批

D.各级财务人员可以因对本规定不了解、不熟悉公司相关规定和纪律要求而免责

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第2题

下列无需进行合规审核的事项包括()

A.有权审计机构或有权审批人审批后的产品或业务

B.法律、规则、监管制度、行内制度、办法明确规定的事项

C.需要业务部门自行决定或通过商务谈判确定的业务性或交易性内容

D.其他不涉及合规风险的内部管理事项

E.行内审批规则明确的具体授信项目、系统开发需求;营销方案、业务需求、业务产品属性判断

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第3题

各单位财务部门在报销管理中履行下列主要职责不包含()

A.负责明确报销审批流程、审核要点和报销资料规范

B.协助本单位业务归口管理部门确定费用开支范围和标准

C.负责对业务经办部门或个人提交的报销单据进行完整性、有效性检查,对报销业务与单据内容的一致性进行复核,并办理付款

D.负责组织开展报销业务日常财务稽核

E.保证所处理报销业务的真实性、合法性、合规性

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第4题

关于报销环节各责任描述正确的有()

A.报销人必须严格按照 业务计划在审批范围内合理开支,并对费用的真实性,合理性,遵从性和报销的及时性负责

B.直接主管必须对员工提交的原始单据或扫描件进行事前或事后的审核,以确保费用报销的真实性,合理性,遵从性

C.财务权签人对费用报销的合理性和预算执行情况负责,虽然不要求审核原始单据,但权签人应根据业务管理需要,判断是否需要审核或事后进行抽检

D.各级CFO要对所管辖部门或区域内员工的费用报销进行事后审核,并对费用报销的合规性和遵从性负责

E.财务管理部必须严格执行公司各项费用管理制度和要求,未经备案的个性化管理规定若得到执行,对账务管理部相关人员问责

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第5题

分公司预算责任部门应严格履行业务报销审批流程,合规合理、真实有效支出,报销时以部门月度支出计划表和部门业务审批单做为报销事项的()附件

A.真实性

B.合理性

C.必要性

D.唯一性

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第6题

授权中心授权主管的岗位职责如下()。

A.对授权业务的合规性和资料完整性进行把关,并进行业务监督和事中控制等工作,包括重要事项、特殊业务的审核及授权,落实相关规章制度的执行和监督等

B.负责授权业务的日常考核,统计查询授权业务量,定期抽查授权业务

C.负责对授权员进行强制签退

D.负责监督经办柜员违反规章制度和操作流程、业务处理不规范、差错和过失等各类问题,发现重大风险隐患及案件线索,应及时向上级主管部门报告

E.负责下级机构延退申请审批及反馈系统相关问题,确保授权系统及相关设备正常运行

F.负责统一授权服务团队日常管理

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第7题

下列选项中,不符合公司报销原则的是()

A.真实性原则——非真实业务不予报销(实报实销)

B.准确性原则——单据/数据错误不予报销(账户、领款人信息错误)

C.合规性原则——不符合公司制度要求,超出相关标准不予报销(不符合相关制度或超出预算)

D.合情性原则——流程审批不全可酌情考虑报销

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第8题

以下对权限审批过程中注意事项的描述,正确的是()

A.提报是指向上级或主管部门提交报告,需通过规范模板以提交电子文档

B.审核是指部门上级对下级提报事项进行初步审查核定

C.复核是对申请事宜依相关标准进行事实合规性复核

D.批准指在权限范围内对提报事项签署决定,为最终结果,相关方必须遵照执行

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第9题

对于费用报销流程,各环节责任人承担的职责,描述正确的是()

A.报销人必须严格按照业务计划,在批准的范围内合理开支,并对费用的真实性、合理性、遵从性和报销的及时性负责

B.直接主管只需要检查报销人单据是否完整,不对费用真实性承担管理责任,真实性由报销人自己负责

C.财经要对所辖部门或区域内员工的费用报销进行事后复核,并对费用报销的合规性和遵从性负责

D.直接主管必须对员工提交的原始单据或扫描件进行事前或事后的审核,以确保费用报销的真实性、合理性和遵从性

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第10题

内部账户采取手工入账或核销方式处理的账务应按照事权划分原则,严格挂账和销账的业务审核和账务审核,确保账务处理的合规性和合理性,严禁仅凭经办个人邮件通知或口头通知进行账务处理。手工挂账业务应由相关业务部门提交挂账业务申请表,并遵循相关级次进行审批,严禁越权、超范围审批和授权()
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